Главная страница перейти на главную страницу Buhi.ru Поиск на сайте поиск документов Добавить в избранное добавить сайт Buhi.ru в избранное

Перейти на страницу 1 . . . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . . . 39


go Вопрос: Покупатель вовремя не расплатился с нами за поставленный товар. В договоре указано, что размер неустойки за просрочку составляет 0,1 процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Подскажите, в расчет берется сумма долга с НДС или без него. ("Нормативные акты для бухгалтера", 2007, N 4)



go Статья: Пути пересечения НДС и УСН ("Московский бухгалтер", 2007, N 4)



go Вопрос: ...Наша организация (ООО), зарегистрированная в РФ, оказывает консалтинговые услуги фирме-учредителю, зарегистрированной в Нидерландах и не присутствующей на территории РФ, на основании нижеуказанного договора. Подлежат ли налогообложению НДС данные услуги? ("Налоги" (газета), 2007, N 9)



go Вопрос: Наша организация применяет "упрощенку". Заказчики требуют, чтобы им выставляли счета-фактуры, и мы это делаем, указывая в документах "без НДС". На каком-то семинаре прозвучало, что за это могут привлечь к ответственности и начислить НДС 18% и штраф. Все так и есть? ("Упрощенка", 2007, N 3)



go Вопрос: Наша организация применяет "упрощенку", объект налогообложения - доходы. Соответственно, плательщиком НДС не является. Разве правильно, что нам выставляют счета с включенным НДС? Можно ли зачесть НДС, оплаченный в составе стоимости купленных товаров (работ, услуг), в едином налоге или есть какой-то другой способ снизить налоговую нагрузку? ("Упрощенка", 2007, N 3)



go Статья: Порядок исчисления НДС по операциям реализации товаров и оказания услуг иностранным дипломатическим представительствам на территории Российской Федерации ("Финансовая газета", 2007, N 7)



go Вопрос: Наша фирма (российская) получила товар на реализацию от иностранной компании. На территории Российской Федерации постоянного представительства комитент не имеет и деятельности не ведет. Местом реализации товаров комиссионером признается российская территория. Расчеты, согласно договору, осуществляются в рублях. Как правильно учесть операции и заполнить декларацию по НДС в данной ситуации? ("ЭЖ Вопрос-Ответ", 2007, N 5)



go Вопрос: ...Предприятие оптовой торговли продает медицинскую технику, освобождаемую от НДС, и медицинские товары, облагаемые НДС по ставке 10%. Инспекторы ИФНС в ходе выездной проверки затребовали сертификаты соответствия, содержащие код товара, и регистрационные удостоверения на каждую позицию вышеперечисленных товаров. Правомерны ли действия проверяющих? ("ЭЖ Вопрос-Ответ", 2007, N 5)



go Вопрос: В какой момент принимается к вычету НДС по объекту основных средств, построенному подрядным способом (наша организация сама финансировала это строительство)? На дату получения от подрядчика актов по формам N N КС-2 и КС-3 и счета-фактуры на сметную стоимость строительства или только после принятия на учет этого объекта? По договору поэтапная сдача объекта не предусмотрена. ("ЭЖ Вопрос-Ответ", 2007, N 5)



go Вопрос: Нужно ли стоимость арендной платы за земельный участок для строительства включать в налоговую базу по НДС при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления хозяйственным способом? ("ЭЖ Вопрос-Ответ", 2007, N 5)



Перейти на страницу 1 . . . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . . . 39