Главная страница перейти на главную страницу Buhi.ru Поиск на сайте поиск документов Добавить в избранное добавить сайт Buhi.ru в избранное


goБухгалтерская пресса и публикации


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов


goБухгалтерские статьи и публикации

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goВопросы бухгалтеров, ответы специалистов по налогам и финансам

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goПубликации из бухгалтерских изданий


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов по финансам 2006


goПубликации из бухгалтерских изданий

Публикации на тему сборы ЕНВД

Публикации на тему сборы

Публикации на тему налоги

Публикации на тему НДС

Публикации на тему УСН


goВопросы бухгалтеров - Ответы специалистов

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему сборы

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН




Вопрос: Фирма получила кредит. Однако по договоренности с банком его перечислили не на наш расчетный счет, а на расчетный счет нашего поставщика. Как мне отразить эту операцию в учете? Что мне записать в баланс: долг перед банком или задолженность поставщика перед нами? ("Нормативные акты для бухгалтера", 2005, N 3)



"Нормативные акты для бухгалтера", 2005, N 3

Вопрос: Фирма получила кредит. Однако по договоренности с банком его перечислили не на наш расчетный счет, а на расчетный счет нашего поставщика. Как мне отразить эту операцию в учете? Что мне записать в баланс: долг перед банком или задолженность поставщика перед нами?

Ответ: Если сумма кредита была перечислена банком непосредственно поставщикам или подрядчикам вашей фирмы (т.е. минуя расчетный или специальный счет), сделайте проводку:

Дебет 60 (76) Кредит 67

А в балансе надо отражать и тот, и другой долг. Долг поставщиков перед вами - в активе, долг вашей фирмы перед банком - в пассиве. Разумеется, зачет (его еще называют "сворачиванием") этих долгов недопустим.

В.И.Мещеряков

Глава экспертной коллегии

журнала "Практическая бухгалтерия"

Подписано в печать

04.02.2005

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——
   





Прокомментировать
Ваше имя (не обязательно)
E-Mail (не обязательно)
Текст сообщения:



еще:
Вопрос: Мы хотим выплатить работникам премии. Чистой прибыли на это у нас фактически нет. Я собираюсь выплачивать деньги за счет добавочного капитала. Подскажите, могу ли я с этой целью уменьшить его размер, который будет отражен в балансе? ("Нормативные акты для бухгалтера", 2005, N 3) >
Вопрос: Если кредит получен на покупку ТМЦ, то проценты по нему включают в их стоимость. А как быть, если ТМЦ проданы, списаны в производство или что-нибудь в этом роде? ("Нормативные акты для бухгалтера", 2005, N 3)



(C) Buhi.ru. Некоторые материалы этого сайта могут предназначаться только для совершеннолетних.